180/2019 - Servisná podpora IT infraštruktúry za mesiac júl 2019

Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:Servisná podpora IT infraštruktúry za mesiac júl 2019
Hodnota fakturovaného plnenia:528,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:06.08.2019
Faktúra k zmluve:zmluva č. 18/2011
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:JKC, s.r.o.
Sídlo:Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín
IČO:44310595

Späť na objednávky

{{!-- Filetypes --}}