271/2017 - Kancelárske potreby

Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:Kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia:630,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:12.12.2017
Faktúra k zmluve:Zmluva 47/2017
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:Tibor Varga TSV Papier
Sídlo:Vajanského 80, 984 01 Lučenec
IČO:32627211

Späť na objednávky

{{!-- Filetypes --}}