112/2019 - Úhrada výdavkov za občerstvenie na pracovné rokovanie 29.mája 2019

Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:Úhrada výdavkov za občerstvenie na pracovné rokovanie 29.mája 2019
Hodnota fakturovaného plnenia:36,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:29.05.2019
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:Ingrid Šperková
Sídlo:Rajecká 34, 821 07 Bratislava
IČO:32105754

Späť na objednávky

{{!-- Filetypes --}}