017/2024 - Vyúčtovanie dodávky elektriny za 01.12.2023 - 31.12.2023

Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:Vyúčtovanie dodávky elektriny za 01.12.2023 - 31.12.2023
Hodnota fakturovaného plnenia:1 060,63 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:15.01.2024
Faktúra k zmluve:Zmluva č. 45/2022
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:MAGNA ENERGIA a.s.
Sídlo:Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
IČO:35743565

Späť na objednávky

{{!-- Filetypes --}}