026/2024 - Vyúčtovanie dodávky vodné, stočné, zrážky za obdobie 23.12.2023 - 22.01.2024

Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:Vyúčtovanie dodávky vodné, stočné, zrážky za obdobie 23.12.2023 - 22.01.2024
Hodnota fakturovaného plnenia:391,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:24.01.2024
Faktúra k zmluve:Zmluva č. 21/2021
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO:35850370

Späť na objednávky

{{!-- Filetypes --}}