065/2024 - Vodné, stočné, zrážky za obdobie 23.01.2024 - 22.02.2024

Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:Vodné, stočné, zrážky za obdobie 23.01.2024 - 22.02.2024
Hodnota fakturovaného plnenia:366,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:23.02.2024
Faktúra k zmluve:Zmluva č. 21/2021
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO:35850370

Späť na objednávky

{{!-- Filetypes --}}