091/2024 - Servisná podpora IT infraštruktúry za mesiac 02/2024

Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:Servisná podpora IT infraštruktúry za mesiac 02/2024
Hodnota fakturovaného plnenia:360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:07.03.2024
Faktúra k zmluve:Zmluva č. 4/2023
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:JKC s.r.o
Sídlo:Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín
IČO:44310595

Späť na objednávky

{{!-- Filetypes --}}