394/2023 - Prepis videozáznamu relácie NA ROVINU

Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:Prepis videozáznamu relácie NA ROVINU
Hodnota fakturovaného plnenia:73,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:27.11.2023
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:Objednávka č. 185

Dodávateľ

Obchodné meno:Slovakia Online s.r.o.
Sídlo:Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava
IČO:31402445

Späť na objednávky

{{!-- Filetypes --}}