441/2023 - Tonery

Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:Tonery
Hodnota fakturovaného plnenia:646,57 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:20.12.2023
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:Objednávka č. 207

Dodávateľ

Obchodné meno:Alza s.r.o
Sídlo:Sliačska 1D, 831 02 Bratislava
IČO:36562939

Späť na objednávky

{{!-- Filetypes --}}