PP - 019/2024 - Refundácia cestovných nákladov

Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:Refundácia cestovných nákladov
Hodnota fakturovaného plnenia:266,17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:15.02.2024
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:Predseda Súdnej rady SR
Sídlo:
IČO:

Späť na objednávky

{{!-- Filetypes --}}