082/2025 - Vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky za obdobie 23.01.2025 - 22.02.2025

Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:Vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky za obdobie 23.01.2025 - 22.02.2025
Hodnota fakturovaného plnenia:480,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:23.02.2025
Faktúra k zmluve:Zmluva č. 38/2024
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO:35850370

Späť na objednávky