093/2026 - Vodné, stočné, zrážky za obdobie 23.02.2026 - 22.03.2026

Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:Vodné, stočné, zrážky za obdobie 23.02.2026 - 22.03.2026
Hodnota fakturovaného plnenia:515,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:24.03.2026
Faktúra k zmluve:Zmluva č. 38/2024
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:Prešovská 48, 826 46 Bratislava
IČO:35850370

Späť na objednávky