217/2017 - Výdavky za prezutie pneumatík služobného motorového vozidla

Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:Výdavky za prezutie pneumatík služobného motorového vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia:26,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:31.10.2017
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:Objednávka č.89

Dodávateľ

Obchodné meno:Mikona - pneuservis
Sídlo:M.R. Štefánika 81, 911 01 Trenčín
IČO:31570364

Späť na objednávky

{{!-- Filetypes --}}