361/2023 - Nákup 4 ks zimných pneumatík a prezutie pneumatík, motorové vozidlo Škoda Superb

Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:Nákup 4 ks zimných pneumatík a prezutie pneumatík, motorové vozidlo Škoda Superb
Hodnota fakturovaného plnenia:612,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:31.10.2023
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:Objednávka č. 171

Dodávateľ

Obchodné meno:Mikona, s.r.o.
Sídlo:Trenčianska 452, Púchov
IČO:31570364

Späť na objednávky

{{!-- Filetypes --}}