PP- 005/2023 - Refundácia cestovných nákladov
Detail faktúry | |
Popis fakturovaného plnenia: | Refundácia cestovných nákladov |
---|---|
Hodnota fakturovaného plnenia: | 130,27 EUR s DPH |
Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2023 |
Faktúra k zmluve: | |
Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
Obchodné meno: | Predseda Súdnej rady SR |
Sídlo: | |
IČO: | 0 |