PP19 - náhrada cestovných výdavkov
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | náhrada cestovných výdavkov | 
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 186,90 EUR s DPH | 
| Dátum doručenia faktúry: | 22.03.2016 | 
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | člen Súdnej rady Slovenskej republiky | 
| Sídlo: | |
| IČO: | 0 |